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房地产项目工程内控机制创新及风险管理

2019-06-04 更新 620次浏览

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  • 所属领域
    企业战略 > 战略规划
  • 适合行业
    电力能源行业 生产制造行业 政府机关部门 教育培训行业 建筑地产行业
  • 课程背景
  • 课程目标
    房地产企业要在激烈的竞争中取胜,必须提高房地产企业的市场竞争力,需要完善企业内部控制制度。本课程运用大量生动的案例,以使学员能够快速掌握内审的方法和技巧,抓住房地产行业工程审计方面集中的风险点。并以多角度成本管控实践经验,通过房地产开发的规划设计、招标采购、施工过程及竣工结算的时间轴,系统分享房地产在开发过程中的经验和教训,使大家掌握运用内部控制的工具,在规避风险前提下降低开发成本,为企业的长期稳定发展保驾护航
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
    审计部、监察部、工程部及成本部等部门负责人及骨干员工
  • 课程大纲

    【课程大纲】:
    引子:
    第一章企业合约管理与招标采购内部审计核心与把控
    第一节前置或同步招采阶段的内审工作为何是关键
    一、对施工企业资质审查工作的监督
    二、对招标文件的审查监督与同步收集资料
    三、对招标清单、控制价及投标报价审核的监督
    四、对评标过程的监督
    第二节企业风险审计方向与重点规范解析
    一、企业以风险为导向的内部控制审计工作重点
    二、如何在合规性与合理性的矛盾中找到平衡点
    三、掌握清单规范重点与要点解析
    案例分析:招标采购及合同签订流程中发现的问题
    案例分享:创新做法及案例
    第二章房地产项目施工与竣工结算审计经验与案例分享
    第一节企业如何加强过程文件的落地
    一、设计变更、施工组织设计等审批流程很难落地
    二、工程签证、报价单编号不够严谨
    第二节如何加强制度流程的执行力
    一、工程联系单中的“小变化引起大造价”
    二、未按设计要求施工的执行力
    第三节如何加强管理能力的提升
    一、设计更改、招标滞后引起索赔
    二、实际使用材料与招标材料样板不相符
    三、部门间配合出现空档
    四、分享创新做法及案例解读
    五、工程竣工结算资料需要具备的条件
    第四节工程竣工结算审计要点及问题汇集
    一、工程竣工资料的完整性和合规性及存在的风险
    二、案例分析:通过实际案例进行分析讲解
    第五节工程审如何沟通与落实整改
    一、各部门如何进行协调与沟通
    二、各部门如何进行落实与整改
    案例分析:通过实际案例进行分析讲解
    案例分享:创新做法及案例解读
    回顾及总结
    1、招采及合约阶段审计---前置审计、未雨绸缪
    2、施工阶段审计---互相补台、共同提升
    3、竣工结算阶段审计---统筹兼顾、合法合规

    课程标签:财务预算 | 非财务经理 | 税务咨询

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