财税管理实战专家

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    《企业风险管理及内部控制》 《2019年纳税检查应对》 《企业所得税政策解析及合规操作》 《国地税合并税务风险排查与节税筹划》 《新个税政策解读及筹划》 《非财务人员的财务管理》 《全年预算管理与实践》 《从财务报表看企业经营》
  • 邀请费用:
    6360元/天(参考价格)
企业所得税政策解析及经济业务合规操作

2019-07-26 更新 834次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 税法
  • 适合行业
    银行证券行业 生产制造行业 医疗卫生行业 服装鞋包行业 其他
  • 课程背景
    税收风险产生的根源在于经济业务过程,经济业务不仅决定经济合同的内容,也决定企业税收法律义务,经济合同一旦履行完毕,经济业务一旦发生,纳税义务就随之产生。在签订合同之前,一定要对税收事项评估,为了降低税收风险,争取最大化的税收收益,企业必须采取适当的措施,通过一系列的安排,调整规范经济业务,以便实施纳税筹划,企业需要同时采取合同的手段进行配合,以便实现经济业务的内容与形式的统一,特别是为经济业务提供有效的证明。 本课程从投资、融资、经营活动各方面讲解企业经济业务中的税收风险防控措施,教给您如何在经济业务开始之前进行税务规划,以及经济业务结束后如何进行合理的会计处理,规避税收风险
  • 课程目标
    ● 了解当前的税收最新政策并准确运用 ● 掌握企业运营中常见的疑难业务税收风险防范技巧 ● 掌握特殊业务的账务与税务处理 ● 准确把握税收政策并运用
  • 课程时长
    两天
  • 适合对象
    企业财务总监、财务经理、税务总监、税务经理、办税人员及财会人员等
  • 课程大纲

    第一讲:当前征管形势与企业面临的税务风险
    一、目前企业所得税政策回顾
    1.金税三期与发票系统升级及检查力度的提升
    2.国地税合并与严征管
    3.纳税信用与黑名单
    4.稽查双随机与一案双查
    5.重大违法案件公布与多部门联合惩戒
    6.增值税申报与票表税比对
    7.社会保险移交税务部门征收
    案例:严征管被处罚或对企业出现影响的案例分享
    互动:一人有限责任公司、农村合作社缴纳企业所得税?个人所得税?
    第二讲:年度企业所得税主要新政深度解析
    1.《企业所得税税前扣除凭证管理办法》深度解析
    2.公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除政策深度解析
    3.企业职工教育经费税前扣除比率提高到8%新政深度解析
    4.新购进的设备器具等固定资产单位价值不超过500万元允许一次性税前扣除深度解析
    5.责任保险企业所得税税前扣除新政深度分析
    6.企业所得税资产损失税前扣除资料留存备查新政深度解析
    7.延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限政策深度解析
    8.集成电路生产企业有关企业所得税优惠政策深度解析
    9.服务贸易技术先进型服务企业所得税优惠政策扩围新政深度解析
    10.进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围深度解析
    11.研发费用加计扣除比例提高到75%新政深度解析
    12.取消委托境外研发费用加计扣除限制新政深度解析
    13.简化企业所得税优惠政策办理新政深度解析
    案例:各类政策对应案例分享
    互动:针对各类政策各企业遇到情况讨论
    第三讲:收入的合法确认
    1.企业所得税下“收入”解读
    1)收入类型分析
    2)明股实债的所得税处理
    3)转增股本涉及所得税的处理
    2.违约金、赔偿金收入的纳税鉴定
    3.微信、支付宝等支付方式控制
    4.不按投资比例分配的股息、红利的处理
    5.增值税、所得税的视同销售行为
    6.分期收款方式销售分析
    案例:各类特殊业务涉及税务处理的分享
    第四讲:人工费用相关事务调整及税收风险控制
    1.工资薪酬制定原则
    2.工资薪酬管理的风险分析
    3.工资薪酬管理风险示例分析
    4.工会经费管理分析
    5.教育经费管理分析
    6.佣金管理分析
    7.私车公用的管理方法
    8.差旅津贴的处理办法
    9.通讯费用的处理方法
    10.班车管理办法
    11.会议费处理办法
    案例:员工旅游的案例分享
    案例:销售佣金案例分享
    互动:对教育经费的处理讨论等
    第五讲:融资活动的税务风险及合规操作
    1.向金融企业融资
    2.向关联方融资涉税问题
    3.向个人集资(或个人向银行贷款转企业使用)
    4.向非关联企业融资
    5.融资顾问费
    6.企业集团统借统还
    7.委托贷款
    8.企业间无息借贷的税务风险与规避
    9.出资不足股东借款的纳税调整
    10.向个人股东借款的涉税问题
    案例:出资不足涉税案例分享
    互动:目前向个人股东借款企业如何处理,及面临的税务风险
    第六讲:资本交易涉税合规操作
    1.抽逃出资的税收风险
    2.转让股权的涉税处理,对应的转让资产的涉税风险
    3.股息红利分配的涉税处理
    4.减资、撤资的涉税处理
    5.企业合并分立中的税收
    案例:转让股权与转让资产案例分享

    课程标签:税务政策解读及运用、税务筹划

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