财税管理实战专家

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    《企业风险管理及内部控制》 《2019年纳税检查应对》 《企业所得税政策解析及合规操作》 《国地税合并税务风险排查与节税筹划》 《新个税政策解读及筹划》 《非财务人员的财务管理》 《全年预算管理与实践》 《从财务报表看企业经营》
  • 邀请费用:
    6360元/天(参考价格)
2019年纳税检查应对培训课程

2019-07-26 更新 448次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 税法
  • 适合行业
    生产制造行业 医疗卫生行业 服装鞋包行业 其他
  • 课程背景
    2018年,全国税务系统以深化国税地税征管体制改革为契机,持续保持打击发票违法犯罪高压态势,进一步加大“黑名单”联合惩戒力度,发挥稽查“利剑”作用,维护公平正义税收秩序,促进税收营商环境不断优化。范冰冰事件引发的稽查风暴,让影视行业纳税人体会到了严格执法的力度,接受了一次深刻的法治教育。 2019年税务部门将加快构建以大数据为依托、以大风控为基础、以大稽查为震慑的现代税收征管大格局,以零容忍的态度“露头就打”,一系列举措的实施让财务人员的专业与信用面临着考验;财务人员的职务风险越来越大,对财务的职业判断及职业能力的要求越来越高。结合《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)部分表单样式及填报说明的公告》国家税务总局公告2018年第57号,2019年企业如何应对税务严稽查,为此精心准备了《2019年纳税检查风暴应对及企业所得税年度申报表修订》课程,旨在帮助企业做好税务稽查风险应对。
  • 课程目标
    ● 从税务稽查的视角,详解新形势下涉税形势,深入剖析纳税检查中财税人员应对稽查风险的操作关键 ● 通过具体案例与数据,结合最新财税政策,用最短的时间帮助广大企业的财务人员与时俱进,全面解决税务稽查中的实操疑难和化解涉税风险问题。
  • 课程时长
    两天
  • 适合对象
    财务总监、财务经理、税务经理、财务人员、中高层管理者
  • 课程大纲

    第一讲:2019年涉税环境展望
    1.国地税合并对企业的影响是利好还是利空?
    2.打造国税系统“互联网+支付”全面推进资金监控。
    3.工商总局等十三部门关于推进全国统一“多证合一”改革的意见
    4.深圳、上海特大虚开发票案带给我们的思考
    5.虚开发票抵税改判无罪山东的这个典型案例亮了!
    6.2019年电子发票是未来发展的重中之重
    7.税务部分依法查处范冰冰“阴阳合同”等偷逃税问题对2019年税务环境的影响
    8.今年我国持续加大税收违法稽查惩戒力度
    9.2019年税局建成以大稽查为震慑的现代税收征管大格局
    案例分享:别再用个人账号收“米”了!这位法定代表人用个人账户收款逃税被判了三年
    案例分享:网红的担忧——主播们的个税风险
    第二讲:增值税重点问题纳税检查与应对
    1.特殊业务税目适用问题检查:从提供广告位应算不动产租赁、动产租赁
    2.混合销售、兼营、价外费用区分问题:兼谈2018特殊业务混合销售新政
    3.2018年税率调整新老业务“划断”适用税率问题
    4.视同销售问题检查
    5.跨境业务增值税代扣代缴检查
    6.不能抵扣与进项税额转出检查
    7.特殊进项抵扣检查:农产品、通行费电子普通发票、加油卡等
    8.不征税发票的开具与抵扣问题检查
    9.限售股转让:不仅是增值税,可能还需补营业税
    10.特殊业务简易计税检查
    第三讲:个人所得税重点问题纳税检查与应对
    一、企业八大个税风险
    1.老板等人低报收入的个税风险
    2.销售提成佣金的个税风险
    3.高管阴阳合同的个税风险
    4.股东长期占用资金的个税风险
    5.用现金支付工资的个税风险
    6.企业内部分红未申报个税的个税风险
    7.社保缴费与计税工资不匹配的个税风险
    8.借用他人名义虚列工资个税风险的个税风险
    二、个人所得税重点问题纳税检查与应对
    1.各种补贴福利未纳入工资薪金代扣代缴个人所得税问题
    2.自然人代开发票个税问题
    3.不同性质股权个人所得税问题检查:非上市公司、上市公司股权转让、限售股转让、新三板等
    4.股息红利个人所得问题:送、配、转、派四种利润分配形式个税问题
    5.赠送礼品、发红包等“其他所得”个税问题
    6.自然人出租(转让)房产税收问题
    案例分享:
    1.老板个税优化解决方案
    2.高管个税优化解决方案
    3.股东分红个税优化解决方案
    4.销售提成个税优化解决方案
    5.股安全转让个税优化解决方案
    第四讲:企业所得税重点问题纳税检查与应对
    1.未按“实际利润额”进行所得税预缴问题
    2.未按权责发生制确认收入问题
    3.销售商品收入确认时点与金额问题
    4.特殊业务收入确认时点与金额问题
    5.不同形式“投资收益”所得税问题
    6.特殊业务所得税问题检查:政府补助、政策性搬迁等
    7.企业常见不允许(限额)扣除“费用”是否调整问题
    8.税前扣除凭证检查问题:发票、收据、白条、分割单各自的适用范围与条件
    9.所得税优惠政策适用问题检查:研发费加计扣除、高新技术企业
    10.特殊重组所得税政策适用问题检查
    第五讲:小税种重点问题纳税检查与应对
    1.“小微企业”的“附加税”重点问题
    2.出口企业“附加税”重点问题
    3.房产税、土地使用税中的重点问题
    4.印花税:究竟哪些“合同”不用交印花税

    课程标签:税务政策解读及运用、税务筹划

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