财务、税务、内控、内审、风控专家

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    【主讲课程】 拥有财务、会计、税务、预算、内控、审计、金融、资本运营、成本管理、资格认证、非财、房地产、财政税务、风险管理、其他15个系列课程. 【授课风格】 1、博彩众长,融会贯通; 2、知识性、务实性、趣味性三者有机结合; 3、开展多层次互动与适量游戏,营造生动活泼的课堂气氛; 4、在灌输课程基本理论的同时突出操作技能……
  • 邀请费用:
    30000元/天(参考价格)
企业基层财务人员专业技能提升培训课程大纲

2020-01-10 更新 958次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 财务审计
  • 适合行业
    银行证券行业 建筑地产行业 通信行业 保险行业 其他
  • 课程背景
    如何把握税收、财务新法规政策,充分应用深化增值税改革新政策、企业所得税优惠新政策和新企业会计准则进行纳税筹划,如何切实应用财务分析新方法和全面参与财务管理新,是企业基层财务人员面临的重大课题。
  • 课程目标
    本课程内容丰富、新颖,税收新政和有关新企业会计准则解读精准,政策应用与税务筹划可操作性强,财务分析与财务管理务实有效。 课程具有独特的企业管理者必备的十大实施理念导入,配有充分的案例与互动答疑,使学员在生动、愉悦的氛围中有效接受课程知识与技能。
  • 课程时长
    两天
  • 适合对象
    企业基层财务人员与相关人员
  • 课程大纲

    导入企业管理者必备的十大实施理念

    第一讲最新税收、财务政策要点解读

    一、财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革政策的公告》(2019)第39号要点解读

    二、财税(2019)13号《小微企业普惠性税收减免政策的通知》要点解读

    三、国家税务总局2019年第38号《关于异常增值税扣税凭证管理等有关事项的公告》要点解读

    四、新《企业会计准则第14号——收入》的变化与应用要点

    五、新《企业会计准则第21号——租赁》的变化与应用要点

    ▲本讲互动与答疑

    第二讲最新税收、财务政策应用与案例分析

    一、享受加计抵减优惠部分要点与案例分析

    二、“六税一费”优惠政策要点与案例分析

    三、2019.4.1起火车票、飞机票、汽车票、轮船票抵扣增值税案例分析

    四、债转股重组税务要点与案例分析

    五、工资薪金预扣预缴税额的计算要点与案例分析

    六、离退休人员个税处理要点与案例分析

    七、网络红包等收入的个税要点与案例分析

    案例某制造业企业一次性购进设备价值500万元以下的税务处理

    ▲本讲互动与答疑

    第三讲资产负债表分析

    一、深入理解资产负债表上的财务数据

    二、从公司运作管理的角度重新审视资产负债表

    三、资产负债表与利润表的关系

    四、资产负债表水平与结构分析

    案例结合资产负债表指标分析

    ▲本讲互动与答疑

    第四讲利润表分析

    一、利润表要素分析

    二、各种利润率分析

    三、各种成本费用比率分析

    四、坏账(或计提坏账准备)对利润的影响

    五、资产减值对利润的影响

    六、利润表水平与结构分析

    案例结合利润表指标分析

    ▲本讲互动与答疑

    第五讲现金流量表分析

    一.现金流量表的作用与内容

    二、如何理解现金流量表与资产负债表、利润表之间的关系

    三、如何对现金流量表所反映的会计信息进行分析

    四、现金流量表结构分析

    案例结合现金流量表财务比率分析

    ▲本讲互动与答疑

    第六讲企业财务能力分析

    一、偿债能力十大指标分析

    二、营运能力五大指标分析

    三、获利能力六大指标分析

    四、发展能力十大指标分析

    五、市场价值五大指标分析:

    ▲本讲互动与答疑

    第七讲大数据下的财务分析新思路与分析重点

    一、寻找财务业绩背后的业务动因

    二、从业务层获取业务信息

    三、与业务人员沟通分析结果

    四、向高层汇报解读预算执行情况

    五、与相关部门、单位沟通成本费用控制

    六、大数据时代财务分析重点

    (一)利润+现金+价值+风险+成长

    (二)盈亏平衡点

    (三)资本资产结构优化

    (四)现金流

    (五)资本成本

    (六)经济增加值(EVA)

    案例

    ▲本讲互动与答疑

    第八讲增值税的纳税筹划新方法

    一、纳税人身份选择的增值税避税

    二、分散经营的增值税避税

    三、联合经营的增值税避税

    四、四挂靠的增值税避税

    五、把握增值税政策

    六、中小企业如何充分应用增值税优惠政策

    七、采购的增值税避税

    八、销售的增值税避税

    九、不动产买卖的增值税避税

    案例租赁合同中约定免租期的涉税处理

    ▲本讲互动与答疑

    第九讲企业所得税避税技巧与限制性费用的纳税筹划

    一、企业所得税避税技巧

    二、业务招待费支出的纳税筹划

    三、研发费用的纳税筹划

    四、职工教育经费的纳税筹划

    五、职工福利费的纳税筹划

    六、广告费和业务宣传费支出的纳税筹划

    七、公益性捐赠支出的纳税筹划

    ▲本讲互动与答疑

    第十讲个人所得税的纳税筹划

    一、收入高的纳税筹划

    二、“五险一金”额度的纳税筹划

    三、提高福利降工资的纳税筹划

    四、劳务报酬工资化的纳税筹划

    五、差旅费补贴的纳税筹划

    六、职工离职个税优惠的纳税筹划

    七、通讯费免税的纳税筹划

    八、职工夏季防暑降温的纳税筹划

    九、避开年终奖风险的纳税筹划

    案例A企业针对个人所得税调整所采取的降低税负举措

    案例B企业针对个人所得税调整所采取的降低税负举措

    ▲本讲互动与答疑第

    十一讲企业其他税种的纳税筹划

    一、资源税纳税筹划

    二、房产税纳税筹划

    三、契税纳税筹划

    四、土地增值税纳税筹划

    五、城镇土地使用税纳税筹划

    六、印花税纳税筹划

    ▲本讲互动与答疑

    第十二讲企业生产经营的纳税筹划

    一、存货计价的纳税筹划

    二、折旧的纳税筹划

    三、坏账准备处理方法的纳税筹划

    四、费用分摊的纳税筹划

    ▲本讲互动与答疑

    第十三讲企业财务管理要点

    一、资金管理

    二、采购付款形式或工具的选择

    三、销售收款形式或工具的选择

    四、采购成本的最优化

    五、项目投资的管理

    六、存货管理

    七、成本费用管理

    八、增值税管理

    九、预算管理

    ▲本讲互动与答疑

    第十四讲案例分析

    案例一杜邦财务分析

    案例二经济增加值分析

    案例三损益差异的鱼骨图分析

    案例四雷达图财务分析法

    案例五帕利普财务分析

    ▲本讲互动与答疑

    第十五讲全面互动答疑与课程总结


    课程标签:财务法律,财务审计

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