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    《营销财务管理》 《全面采购成本控制》 《总经理的财务管理》 《EVA管理与绩效倍增》 《经营计划与预算管理》 《内部控制与风险防范》 《企业成本分析与控制》 《企业经营与财务分析》 《纳税筹划方法和技巧》 《资本运营策略和方法》 《公司治理与财务管控》 《融资方案设计和实施》 《投资项目可行性论证》 《并购……
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内部审计程序、方法和实施培训课程大纲

2019-09-19 更新 735次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 财务审计
  • 适合行业
    银行证券行业 电力能源行业 生产制造行业 建筑地产行业 其他
  • 课程背景
  • 课程目标
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
  • 课程大纲

    一、企业内部审计特点和程序

    1.内部审计特点及面临问题

    2.内部审计职能及扩展趋势

    3.内部审计类型和基本程序

    4.内部审计组织和团队建设

    5.内部审计过程中的沟通

    典型案例

    二、内部审计技术方法的运用

    1.内部审计一般方法的应用

    2.技术方法之一:书面审查

    3.技术方法之二:客观验证

    4.技术方法之三:分析性复核

    5.技术方法之四:其他方法

    典型案例

    三、基于内部控制的风险审计

    1.内部控制审计目标和重点

    2.内部控制审计程序和方法

    3.内部控制审计调查和测试

    4.内部控制缺陷认定和评价

    5.全面风险管理审计和预警

    典型案例

    四、企业财务报表审计的实施

    1.财务报表审计目标和程序

    2.资产负债表审计重点和方法

    3.利润表审计重点和方法

    4.现金流量表审计重点和方法

    5.综合财务审计重点和方法

    典型案例

    五、企业专项内部审计的实施

    1.专项内部审计目标和程序

    2.经济责任内部审计的实施

    3.经济效益内部审计的实施

    4.工程项目内部审计的实施

    5.采购项目内部审计的实施

    典型案例


    课程标签:财务法律,财务审计

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