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    《(建安、金融、房地产、服务业)行业营业税改征增值税税收政策解析及税收筹划实务》 《企业所得税汇算清缴及新政策要点解析》 《企业税务稽查应对实务》 《企业涉税风险排除与税收筹划实务》 《最新国(地)税政策解析》 《新企业所得税申报表填报实务操作及所得税政策深度解析培训》 《当前税收热点、难点问题分析》 《房地产税收一体化……
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企业税务稽查风险与应对策略培训课程大纲

2019-10-29 更新 519次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 税务管理
  • 适合行业
    银行证券行业 航空客运行业 电力能源行业 生产制造行业 政府机关部门
  • 课程背景
    税务稽查是企业必须面对的一项棘手的税务事项,但应对方法不同,处理结果迥异!如何正确应对税务机关的稽查?如何避免不必要的税务处罚和税务负担?通过本培训,让你心中有数,了解当前的税务稽查形势、稽查重点、税务部门主要查什么、怎样查?通过《企业税务稽查风险与应对策略》课程培训,让您掌握如何采取正确措施应对,减少不必要的税务的麻烦,降低税务成本和风险。
  • 课程目标
    1、2015年税务稽查的范围有哪些? 2、税务机关要检查哪些企业?为什么我们的企业会被稽查到了呢? 3、企业的财务报表是如何出卖了企业的真实经营状况? 4、我们企业哪些涉税业务可能会存在问题、哪些事项会被稽查? 5、企业如何自查才能符合税务机关的要求? 6、能够对企业纳税健康状况进行自我评价 7、税务机关的常见税务稽查方法和手段有哪些? 8、稽查部门采用哪些手段和方法手机稽查证据? 9、我们的企业如果被查出了问题,我们会面临什么样的处罚? 10、我们怎样应对整个稽查过程及稽查结果? 11、如何建立企业的税务风险控制体系、预测税务风险
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
  • 课程大纲

    模块一:税务稽查形势分析

    1、2014年税务稽查工作成果回顾;

    2、2015 年列入税务稽查指令性计划与指导性计划有哪些项目? 

    3、2015 将对哪些区域、哪些行业进行专项整治? 

    4、税务机关将继续严厉查处大要案,下一个目标是什么? 

    5、税务总局要求“查账必查票”、“查案必查票”、“查税必查票”,发票问题怎么办? 

    模块二:税务稽查情况概述

    一、企业被稽查原因、分析;

    二、税务稽查工作基本流程及稽查部门内部职能划分;

    三、税务稽查主要的关键环节、具体流程 

    四、税务稽查证据搜集与固定的要求。

    模块三:常见的税务稽查方法和手段; 

    一、常用的查账方法:顺查法、逆查法、审阅法…… 

    二、稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查、…… 

    三、稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法、…… 

    四、稽查案件分析 

    模块四:税务稽查重点关注的常见涉税问题及检查方法与风险控制 

    一、增值税业务常见问题及主要检查方法

    1.纳税义务人常见问题及检查方法;

    2.征税范围常见问题及检查方法;

    3.税率常见问题及检查方法;

    4.销项税额常见问题及检查方法;

    5.进项税额常见问题及检查方法;

    6.抵扣凭证常见问题及检查方法;

    7.减免税方面常见问题及检查方法。

    二、营业税业务常见问题及主要检查方法

    1.纳税人常见问题及检查方法;

    2.征税范围和税率常见问题及检查方法;

    3.计税营业额常见问题及检查方法;

    4.其他项目常见问题及检查方法。

    三、企业所得税业务常见问题及主要检查方法

    1.收入项目常见问题及检查方法;

    2.扣除项目常见问题及检查方法;

    3.资产处理常见问题及检查方法;

    4.税收优惠常见问题及检查方法;

    5.所得额常见问题及检查方法;

    6.应纳税额常见问题及检查方法。

    四、个人所得税业务常见问题及主要检查方法

    1.纳税人常见问题及检查方法;

    2.扣缴义务人常见问题及检查方法;

    3.征税范围常见问题及检查方法;

    4.计税收入常见问题及检查方法;

    5.免税收入常见问题及检查方法;

    6.特殊计税方法的检查。

    五、其他税种业务常见问题及主要检查方法(详细内容略)

    模块五:企业税务稽查应对策略

    一、税务稽查的配合与应对 

    二、纳税人权利的运用 

    三、案例分析。 

    四、税务自查大纲的处理与风险控制 

    模块六:税务稽查结论分析与稽查应对

    一、税务稽查过程中的税务文书;

    二、税务违法行为的法律责任;

    三、税务稽查过程中的沟通技巧;

    四、税务稽查结论的分析;

    五、如何争取最佳处理结果

    模块七:税务风险分析与风险管理长效机制的建立 

    一、税务机关管理的新思路、新模式是什么?对纳税人风险有何重大影响?

    二、企业经营业务与财务、税务应该怎样协调? 

    三、企业内部怎样设立税务风险管理组织机构、岗位?

    四、税务风险管理框架有哪些要素? 

    五、如何建立风险管理长效机制?


    课程标签:财务法律,税务管理

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